9月28日上午,市投控集團召開2025年內部審計進場見面會,明確本次審計工作的目標、任務和要求,確保審計任務高效推進。會議由集團紀委書記吳青清主持,各二級集團內審工作分管領導、部門負責人,審計組成員以及被審計單位負責人參加會議。

參會人員認真學習了《習近平總書記在中央審計委員會第一次會議上的重要講話精神》。審計考核部負責同志宣讀了審計“四嚴禁、八不準”工作紀律要求,對此次審計工作作了部署安排。被審計單位代表作了表態發言。
會議強調,內部審計是公司強化內部管控、防范經營風險的重要舉措,既是對干部經營管理履職情況的全面檢查,也是推動公司高質量發展的重要契機。
會議要求,一要提高思想認識,自覺接受審計監督,不回避矛盾、不掩蓋短板;二要明確審計重點,堅持問題導向,努力提高審計工作效益;三要重視審計整改,加強制度建設,從源頭上防范同類問題復發,實現整改一個問題、完善一項制度、提升一類管理,做到以審促改、以改促建,確保審計成果真正轉化為企業發展動能。
編輯|蘇玲 校對|陳瀟 審發|嚴艷